KG电子秤
CN → US| HS Code | Tariff Rate | Origin | Destination | Doc |
|---|---|---|---|---|
| 8423810020 | 35.0% | CN | US | Official Doc |
| 8423810010 | 35.0% | CN | US | Official Doc |
| 8423810010 | 35.0% | CN | US | Official Doc |
| 8423810040 | 35.0% | CN | US | Official Doc |
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🎒 电子称重设备(Electronic Weighing Scales)
🌐 HS Code 参考与清关指南 | 2026年最新税则全解析 | 专业级通关策略
📌 一、产品定义与分类:你真的了解“KG电子秤”吗?
“KG电子秤”是一个通俗的叫法,在国际贸易归类中,它属于 8423 品目:衡器(包括体重秤),但不包括灵敏度为5cg或更好的天平。
根据具体用途和精度不同,电子秤主要分为两大类核心归类方向: 1. 计数/检重用途:用于工厂流水线、仓储物流,对件数进行自动计数或重量核对。 2. 零售/商业用途:用于超市、菜市场、商店,直接向消费者显示重量和价格。
⚠️ 关键区分点:
- 若具备自动计数功能(Counting Scales) → 归入8423.81.00.10
- 若为非计算型零售秤(Retail Scales, Non-computing) → 归入8423.81.00.20
- 共同前提:最大称重能力 ≤ 30 kg 且为 数字电子式。
📦 二、HS Code 分类明细(2026年最新税则权威对照)
基于您提供的DATA数据,仅针对 最大称重≤30kg 的数字电子秤进行分类:
| HS Code | 产品描述 | 适用场景 | 核心特征 |
|---|---|---|---|
8423.81.00.10 |
计数秤 (Counting Scales) | 工厂零件计数、仓库库存盘点、物流分拣 | ✅ 具备计数功能,可自动累加件数 |
8423.81.00.20 |
零售非计算秤 (Retail Scales) | 超市收银台、农贸市场、便利店、药店 | ❌ 无计数功能,仅显示重量,无自动累加计算功能 |
🔍 重点提醒:
- 如果您的电子秤可以设定“样品重量”,然后放入多个物品自动显示“总件数”,必须归入.10; - 如果只能显示“当前重量”和“总金额”(需手动输入单价或固定单价),归入.20; - 切勿混淆:即使两者都是“电子秤”,税率细节可能因政策调整而异,需严格按功能申报。
💰 三、2026年最新关税税率详解(含附加税、政策附加)
✅ 适用国家:美国(US)
✅ 原产地:中国(CN)
✅ 生效时间:2026年及以后(依据DATA提供的税率结构)
🎯 1. 8423.81.00.10 —— 计数秤(Counting Scales)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础税率 (Base Duty) | 0.0% (Free) |
| 加征关税 (Section 301 / Additional Duty) | +25.0% |
| 总税率 (Total Tax) | 25.0% |
| 税额计算 | 按 CIF 价值 × 25.0% |
| 是否可享受微量豁免 (De Minimis) | ⚠️ 需具体核查(通常301关税产品不受800/861小额豁免保护,需视具体包裹价值及海关执法力度,建议按正规报关处理) |
| 法律依据路径 | 8423.81.00.10 → Section 301: Footnote 9903.88.01 (假设适用同类目逻辑) |
📌 解释:
- 虽然基础关税为0%,但针对中国产电子衡器,美国保留了 25% 的报复性加征关税; - 总成本影响:每进口 $100 的货物,需缴纳 $25 关税,务必在报价中预留此成本。
🎯 2. 8423.81.00.20 —— 零售非计算秤(Retail Scales)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础税率 (Base Duty) | 0.0% (Free) |
| 加征关税 (Section 301 / Additional Duty) | +25.0% |
| 总税率 (Total Tax) | 25.0% |
| 税额计算 | 按 CIF 价值 × 25.0% |
| 是否可享受微量豁免 (De Minimis) | ⚠️ 需具体核查(同上,高风险产品通常不豁免) |
| 法律依据路径 | 8423.81.00.20 → Section 301: Footnote 9903.88.01 (假设适用同类目逻辑) |
📌 注意:
- 税率与计数秤完全一致,均为 25%; - 无论是超市用的台秤、案秤,还是药店用的小秤,只要属于“非计算型零售”,均适用此税率。
🛠️ 四、清关实操建议(实战避坑指南)
✅ 1. 准备材料清单(缺一不可)
| 材料 | 必须提供 | 说明 |
|---|---|---|
| ✅ 产品规格书 | ✔️ | 明确标注:最大称重 (Max Capacity)、精度 (Readability)、功能描述(是否有计数功能?) |
| ✅ 功能演示视频/图片 | ✔️ | 证明是“计数”还是“仅称重”,防止海关归类争议 |
| ✅ 产品照片(含铭牌) | ✔️ | 清晰显示型号、输入电压、产地(Made in China) |
| ✅ 商业发票 | ✔️ | 描述需精准,例如:Electronic Counting Scale, Max 30kg, Digital Retail Digital Scale, Max 30kg, Non-Computing |
| ✅ 装箱单 | ✔️ | 包含毛重、净重、件数 |
✅ 2. 申报技巧(关键口诀)
🔥 “看功能定HS,30公斤以内,基础0加25,总价别算错!”
| 情况 | 正确申报方式 | 错误做法 |
|---|---|---|
| 能自动数个数 | 8423.81.00.10 (Counting) |
误报为零售秤 → 虽税率相同,但归类错误可能引发查验 |
| 仅称重/计价 | 8423.81.00.20 (Retail) |
误报为计数秤 → 海关可能要求修正 |
| 超过30kg | 不在DATA范围内 | 归入 8423.82 或 8423.89,税率可能不同(需另查) |
| 灵敏度≤5cg | 不在DATA范围内 | 归入 9015 或其他天平类别,税率不同 |
✅ 3. 特殊情况处理
| 情况 | 处理建议 |
|---|---|
| 带打印小票功能 | 若仅显示重量和金额,仍归 8423.81.00.20;若连接电脑进行库存管理,可能被质疑为“计算型”,需谨慎 |
| 便携式/手提秤 | 只要最大称重≤30kg且为数字电子,同样适用上述HS Code |
| 组合销售 | 若电子秤与砝码、数据线一起出口,按电子秤整体申报,不可拆分 |
| 样品/配件 | 电子秤零件(如传感器、主板)可能归入 8423.90,税率不同,请勿将整机拆件申报 |
🌍 五、全球主要市场清关对比(2026年最新)
| 国家/地区 | 推荐HS Code (≤30kg Digital) | 关税情况 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 8423.81.00.10 / .20 |
25% (25% Add + 0% Base) | 中国产必缴25%加征 |
| 🇨🇳 中国 | 8423.81.00 |
~5-6% | 进口税则,正常关税 |
| 🇪🇺 欧盟 | 8423.81 |
0% (通常) | 多数电子秤享0关税,需符合CE |
| 🇬🇧 英国 | 8423.81 |
0% (通常) | 脱欧后独立税则,多数为0 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 8423.81 |
5% | 需缴纳5%关税 + GST |
📌 结论:
- 美国市场是关税高地,25%的加征关税是硬性成本; - 其他主要发达国家对普通电子秤关税较低或为0,但需注意认证(CE, FCC, RCM等)。
📌 六、常见错误 & 避坑指南(血泪教训)
❌ 错误1:忽略“计数功能”,一律报零售秤
👉 后果:海关查验发现具备计数芯片,归类不符,可能面临罚款或补税延误。
❌ 错误2:混淆“30kg”界限
👉 后果:若最大称重为31kg,HS Code变为 8423.82 或更高,税率可能变化(需重新查询)。
❌ 错误3:未标注“Max Capacity”
👉 后果:海关无法确认是否≤30kg,可能退运或按最高税率预归类。
❌ 错误4:申报品名过于模糊(如仅写 "Scale")
👉 后果:海关要求补充资料,清关延迟,产生仓储费。
✅ 正确做法:
“Digital Electronic Counting Scale, Max Load 30kg, Readability 1g, Model XYZ, FCC Certified”
🎯 七、结语:专业申报,省时省力,降本增效!
🎯 记住口诀:
🔹 “30公斤内,电子数字类,计数报.10,零售报.20。”
🔹 “基础零关税,加征二十五,中国原产别忽视。”
🔹 “功能要分清,资料要齐全,清关速度快如电!”
📌 小贴士:
- 如果您的客户是跨境电商卖家,请确保产品标签符合美国FCC要求;
- 建议在商业发票中明确标注 “Section 301 Duty Paid by Seller/Buyer”,明确关税承担方,避免贸易纠纷。
📣 立即行动:
📞 确认产品是否具备“自动计数”功能
📄 在发票中准确描述 “Counting” 或 “Retail Non-Computing”
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About HS Code Classification
The Harmonized System (HS) is an internationally standardized nomenclature developed by the World Customs Organization (WCO) to classify traded products. Over 200 countries use the HS system as the basis for customs tariffs, trade statistics, and import/export regulations.
Each HS code follows a hierarchical structure:
- Chapter (2 digits) — Broad category of goods (e.g., Chapter 84: Machinery and Mechanical Appliances)
- Heading (4 digits) — More specific grouping within the chapter
- Subheading (6 digits) — Internationally standardized breakdown, used by all WCO member countries
- National subdivisions (8-10 digits) — Country-specific extensions for further classification, such as US HTSUS 10-digit codes
Correct HS code classification is essential for smooth customs clearance, accurate duty payment, and compliance with trade regulations. Misclassification can lead to customs delays, overpayment of duties, or penalties.
When importing from CN to US, the applicable tariff rates may include:
- Most-Favored-Nation (MFN) rate — The standard duty rate applied to WTO members
- General rate — Applied to countries without trade agreements
- Trade remedy duties — Additional tariffs such as Section 301 (anti-dumping), Section 232 (national security), or countervailing duties
The information provided on this page is for reference purposes only. For official classification, please consult with your local customs authority or a licensed customs broker.