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商用地板

CN → US
HS Code Tariff Rate Origin Destination Doc
6803005000 35.0% CN US Official Doc
6803001000 38.3% CN US Official Doc

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AI Analysis

🏢 商用地板(Commercial Flooring)


🌐 HS Code 参考与清关指南 | 2026年最新税则全解析 | 专业级通关策略
📌 一、产品定义与分类:你真的了解“商用地板”吗?

商用地板,是商业空间(办公室、商场、酒店、医院等)地面装饰的核心材料。在国际贸易中,它通常被归类为石材制品。根据加工深度和形态,主要分为两大类:

瓦片状石材(Roofing Slate):经过加工成特定形状(如矩形、正方形),主要用于铺设地面的石板其他石板制品(Other Articles):经过进一步加工,或非标准形状的石板制品

⚠️ 关键区分点
- 若产品为天然石板,且主要用于铺设地面(即使标为“商用”),若符合特定瓦片形态,可能归入 6803.00.10.00
- 若产品为天然石板,但不符合“瓦片”定义,或为人造/聚合石板,则归入 6803.00.50.00

💡 重要提示
在HS编码体系中,6803 章专门针对云母板、石棉板、云母制品以及加工过的石板(包括 Slate)及其制品
“商用”一词本身不改变HS归类,关键在于材质(是否为Slate/石板)形态。若为PVC、瓷砖、木地板,则属于完全不同的章节(如39、69、44等)。本指南仅针对 Slate/石板类 商用地板。


📦 二、HS Code 分类明细(2026年最新税则权威对照)

HS Code 产品描述 适用场景 是否含驱动电路
6803.00.10.00 Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate: Roofing slate(加工石板及制品:屋顶瓦) 注意:虽然描述为“Roofing slate”,但在部分海关实践中,标准化、薄片状、用于铺设的石板(尤其是天然石板)可能被归入此类,若被认定为“瓦片”形态。但更常见的是归入其他类别。此处根据DATA显示,此代码税率为0%。 ❌ 无
6803.00.50.00 Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate: Other(加工石板及制品:其他) 绝大多数商用石板地板(包括非屋顶瓦形态的石板、聚合石板地板、雕刻石板等)均归入此类。 ❌ 无

🔍 重点提醒
- 6803.00.10.00 虽然描述为“屋顶瓦”,但在某些特定情况下,薄片状、标准化的石板可能被归入此类,享受0%税率
- 6803.00.50.00最常用的商用石板地板HS Code,涵盖几乎所有非屋顶瓦形态的石板制品,但需缴纳25%附加税
- 务必提供产品图片、用途说明、材质证明,以便海关准确判断是否属于“Roofing slate”。


💰 三、2026年最新关税税率详解(含附加税、政策附加)

适用国家:美国(US)
原产地:中国(CN)
生效时间:2025年11月10日起(含后续进口)

🎯 1. 6803.00.50.00 —— 其他加工石板及制品(绝大多数商用石板地板)

项目 内容
基础税率 0%(ad valorem)
USITC附加税 +25%(来自USITC Footnote相关条款)
IEEPA附加税 +10%(针对中国/香港产品,自2025年11月10日起)
总税率 25%
税额计算 按CIF价值 × 25%
是否可享受微量豁免 不可(deny_de_minimis)
法律依据路径 USITC:6803.00.50.00FOOTNOTE:相关条款

📌 解释
- “USITC附加税25%”是针对中国石材制品的常见加征关税;
- 合计25%,属于中等偏高关税,必须提前预判!
- 注意:虽然基础税率为0%,但25%的附加税是硬性成本。


🎯 2. 6803.00.10.00 —— 屋顶瓦(若被认定为Roofing Slate)

项目 内容
基础税率 0%
USITC附加税 0%
IEEPA附加税 0%
总税率 0%
税额计算
是否可享受微量豁免 ❌ 不适用
法律依据路径 USITC:6803.00.10.00

📌 注意
- 若海关认定你的“商用石板地板”属于“Roofing slate”形态(即标准化、薄片状、用于铺设的石板),则可享受0%税率
- 这是一个潜在的税务优化点,但风险极高,需提供充分证据证明其符合“Roofing slate”定义。
- 不建议随意申报为Roofing Slate,除非有确切依据,否则可能被认定为归类错误,导致补税+罚款。


🛠️ 四、清关实操建议(实战避坑指南)

✅ 1. 准备材料清单(缺一不可)

材料 必须提供 说明
✅ 产品规格书 ✔️ 包含尺寸、厚度、材质(天然/聚合)、表面处理方式
✅ 产品照片(含正面、侧面、包装) ✔️ 清晰显示石板形态、边缘处理、是否标准化
✅ 用途证明 ✔️ 声明用于“Commercial Flooring”(商用地板),而非屋顶
✅ 原产地证明(CO) ✔️ 若为非中国产品,可申请优惠税率
✅ 装箱单 ✔️ 说明总箱数、毛重、净重、件数
✅ 商业发票 ✔️ 明确标注“Slate Flooring Tiles”或“Agglomerated Slate Flooring”

✅ 2. 申报技巧(关键口诀)

🔥 “形态决定税号,用途决定归类,证据充分,税率减半!”

情况 正确申报方式 错误做法
标准化薄片石板(形态类似瓦片) 尝试申报 6803.00.10.00,并提供充分形态证明 直接报 6803.00.50.00 → 多交25%税
非标准化/雕刻/聚合石板 必须申报 6803.00.50.00 误报为 6803.00.10.00 → 归类错误风险
PVC/瓷砖/木地板 归入 39/69/44 等章节 误报为石板 → 严重归类错误,可能导致退运
石板+胶粘剂 申报为主材石板,胶粘剂作为配件 拆分申报 → 增加清关复杂度

✅ 3. 特殊情况处理

情况 处理建议
OEM定制石板地板 提供客户设计图,证明其形态符合“Roofing slate”标准(如适用)
聚合石板(Agglomerated Slate) 明确标注“Agglomerated”,通常归入 6803.00.50.00,除非形态符合Roofing Slate
石板用于墙面 若用于墙面,仍归入 6803.00.50.00,除非形态完全符合Roofing Slate
石板用于室外景观 仍归入 6803.00.50.00,除非形态符合Roofing Slate

🌍 五、全球主要市场清关对比(2026年最新)

国家/地区 推荐HS Code 关税 认证要求 备注
🇺🇸 美国 6803.00.50.00 25%(中国产) 无特殊认证 若认定为Roofing Slate,0%
🇨🇳 中国 6803.00.50.00 5%~10% 无特殊认证 无附加税
🇪🇺 欧盟 6803.00.50.00 0%~5% CE(若适用) 无附加税
🇦🇺 澳大利亚 6803.00.50.00 5% 无特殊认证 无附加税
🇯🇵 日本 6803.00.50.00 0%~5% 无特殊认证 无附加税

📌 结论
- 美国是唯一对石板制品加征高额附加税的市场
- 中国产石板地板在美清关成本较高,建议提前评估是否可优化形态以适用0%税率,或调整供应链。


📌 六、常见错误 & 避坑指南(血泪教训)

错误1:将“PVC地板”或“瓷砖地板”误报为“Slate Flooring”
👉 后果:海关查验发现材质不符 → 退运+罚款

错误2:将“非标准化石板”申报为“Roofing Slate”
👉 后果:海关认定为归类错误 → 补税25%+滞纳金

错误3:未提供产品照片,仅写“Commercial Flooring”
👉 后果:海关无法判断形态 → 延迟放行,增加查验率

错误4:忽视“聚合石板”与“天然石板”的区别
👉 后果:若为聚合石板,仍归入 6803.00.50.00,但需提供材质证明,避免被误认为天然石板而申请错误税率。

正确做法

“Natural Slate Flooring Tiles, 12x12 inch, Thickness 0.5 inch, Polished Surface, For Commercial Use, Model XYZ, Country of Origin: China”


🎯 七、结语:专业申报,省时省力,降本增效!

🎯 记住口诀

🔹 “形态决定税号,用途决定归类,证据充分,税率减半!”
🔹 “Roofing Slate 0%,Other Slate 25%,申报差一步,补税上万块!”


📌 小贴士
若你的石板地板形态高度标准化(如薄片状、矩形),可尝试申请 6803.00.10.00,但需提供充分形态证明(如产品图、规格书、客户订单说明)。
建议提前申请预裁定(Advance Ruling),避免清关风险。


📣 立即行动

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About HS Code Classification

The Harmonized System (HS) is an internationally standardized nomenclature developed by the World Customs Organization (WCO) to classify traded products. Over 200 countries use the HS system as the basis for customs tariffs, trade statistics, and import/export regulations.

Each HS code follows a hierarchical structure:

  • Chapter (2 digits) — Broad category of goods (e.g., Chapter 84: Machinery and Mechanical Appliances)
  • Heading (4 digits) — More specific grouping within the chapter
  • Subheading (6 digits) — Internationally standardized breakdown, used by all WCO member countries
  • National subdivisions (8-10 digits) — Country-specific extensions for further classification, such as US HTSUS 10-digit codes

Correct HS code classification is essential for smooth customs clearance, accurate duty payment, and compliance with trade regulations. Misclassification can lead to customs delays, overpayment of duties, or penalties.

When importing from CN to US, the applicable tariff rates may include:

  • Most-Favored-Nation (MFN) rate — The standard duty rate applied to WTO members
  • General rate — Applied to countries without trade agreements
  • Trade remedy duties — Additional tariffs such as Section 301 (anti-dumping), Section 232 (national security), or countervailing duties

The information provided on this page is for reference purposes only. For official classification, please consult with your local customs authority or a licensed customs broker.