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葡萄酒

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HS Code Tariff Rate Origin Destination Doc
2204100030 0.0% CN US Official Doc
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AI Analysis

🍷 葡萄酒杯(Wine Glasses)


🌐 HS Code 参考与清关指南 | 2026年最新税则全解析 | 专业级通关策略
📌 一、产品定义与分类:你的酒杯到底“喝”哪门子的税?

葡萄酒杯,作为餐桌上的礼仪担当,在国际贸易中并非“一个 HS Code 打天下”。其归类核心在于材质形态的差异。海关依据《商品名称及编码协调制度》(HS),将玻璃、水晶玻璃与陶瓷制品严格区分,导致税率天壤之别。

材质三大阵营: 1. 普通玻璃/金属容器:非瓷质,无特殊装饰或特定形状限制。 2. 普通玻璃器皿:用于桌上或饮用,标准玻璃材质。 3. 高级水晶玻璃器皿:无铅水晶或含铅水晶,特定形状(如高脚/有茎)。 4. 陶瓷/瓷器餐具:瓷质或陶质,属于餐具范畴。

⚠️ 关键区分点
- 若材质为玻璃且形态为普通杯类 → 归入 7013.22 / 7013.28 系列
- 若材质为水晶玻璃且形态为有茎杯 → 归入 7013.28.20 系列(税率最高!)
- 若材质为陶瓷/瓷器 → 归入 6912 系列


📦 二、HS Code 分类明细(2026年最新税则权威对照)

HS Code 产品描述 关键特征 材质/形态限制
6912.00.41.00 非瓷质玻璃或金属容器(饮水/酒类) 材质非瓷质,通用容器 玻璃/金属,非瓷质
6912.00.48.10 餐具范畴,食品接触级 适用于食品/饮料接触 陶瓷、玻璃或类似材质
6911.10.80.90 陶瓷/瓷器葡萄酒杯 餐具/厨具属性 陶瓷或瓷器
7013.22.10.00 桌上/饮用玻璃杯(杯类) 通用玻璃饮用杯 玻璃,非水晶/无茎
7013.28.20.10 有茎杯类饮用玻璃杯 高脚/有茎,高端装饰 水晶玻璃/无铅水晶玻璃

🔍 重点提醒
- 水晶玻璃(Crystal Glass)普通玻璃不同,若符合“有茎”特征,必须归入 7013.28.20.10,切勿为了避税误报为普通玻璃杯; - 陶瓷杯无论是否用于饮酒,均归入 69116912 系列,不可混入玻璃类。


💰 三、2026年最新关税税率详解(含附加税、政策附加)

适用国家:美国(US)
原产地:中国(CN)
生效时间:2025年11月10日起(含后续进口)

🎯 1. 6912.00.41.00 —— 非瓷质玻璃或金属容器

项目 内容
基础税率 3.9%
USITC附加税 0.0%(无301条款加征)
122条款关税 +10%
总税率 13.9%
税额计算 按CIF价值 × 13.9%
法律依据 基础关税 + 122条款

📌 解释
- 此类归类似乎是“漏网之鱼”,基础关税极低; - 仅受 122条款 影响,无额外的301条款高额加征,属于低成本选项; - 优势:适合普通玻璃水壶、非高脚玻璃杯等通用容器。


🎯 2. 6912.00.48.10 —— 餐具范畴(陶瓷/玻璃/类似材质)

项目 内容
基础税率 9.8%
USITC附加税 0.0%
122条款关税 +10%
总税率 19.8%
税额计算 按CIF价值 × 19.8%
法律依据 基础关税 + 122条款

📌 解释
- 归类为“餐具”,材质推断为陶瓷、玻璃或类似; - 同样不受301条款高额加征影响; - 适合混合材质或难以明确区分为“水晶”的普通餐具级酒杯。


🎯 3. 6911.10.80.90 —— 陶瓷/瓷器葡萄酒杯

项目 内容
基础税率 20.8%
USITC附加税(301) +7.5%
122条款关税 +10%
总税率 38.3%
税额计算 按CIF价值 × 38.3%
法律依据 基础 + 301条款 + 122条款

📌 解释
- 陶瓷/瓷器被认定为高价值或特定用途餐具,基础关税较高; - 叠加了 7.5% 的301条款加征10% 的122条款; - 劣势:相比玻璃制品,陶瓷酒杯在美清关成本显著更高。


🎯 4. 7013.22.10.00 —— 普通玻璃桌上杯

项目 内容
基础税率 15.0%
USITC附加税(301) +7.5%
122条款关税 +10%
总税率 32.5%
税额计算 按CIF价值 × 32.5%
法律依据 基础 + 301条款 + 122条款

📌 解释
- 普通玻璃杯,无茎或非水晶材质; - 虽比陶瓷略低,但仍需承担 7.5% 的301条款10% 的122条款; - 适合日常家用普通玻璃高脚杯。


🎯 5. 7013.28.20.10 —— 水晶玻璃有茎杯(最高税率!)

项目 内容
基础税率 22.5%
USITC附加税(301) +7.5%
122条款关税 +10%
总税率 40.0%
税额计算 按CIF价值 × 40.0%
法律依据 基础 + 301条款 + 122条款

📌 解释
- 水晶玻璃/无铅水晶,且形态为有茎杯(如红酒杯); - 最高基础关税 22.5%,加上固定附加税; - 警示:这是葡萄酒杯中税负最重的类别,任何试图将水晶杯伪报为普通玻璃杯的行为都面临极高查验风险。


🛠️ 四、清关实操建议(实战避坑指南)

✅ 1. 准备材料清单(缺一不可)

材料 必须提供 说明
✅ 产品材质证明 ✔️ 核心文件!需明确区分“普通玻璃”、“水晶玻璃”、“陶瓷”
✅ 产品实拍图(含杯脚) ✔️ 清晰展示是否有“茎”(Stem),区分 7013.227013.28
✅ 成分检测报告 ✔️ 若宣称“无铅水晶”,需提供铅含量检测报告(<0.5% 或符合标准)
✅ 商业发票 ✔️ 详细描述:Material (Glass/Ceramic), Type (Stemmed/Stemless)
✅ 装箱单 ✔️ 避免混装不同材质导致归类混乱

✅ 2. 申报技巧(关键口诀)

🔥 “水晶有茎税率高,普通玻璃选22,陶瓷别走玻璃道,122条款跑不掉!”

情况 正确申报方式 错误做法
水晶/无铅水晶高脚杯 7013.28.20.10 (40%) 误报为普通玻璃 (7013.22) → 40% vs 32.5%,虽差7.5%但属归类错误风险
普通玻璃高脚杯 7013.22.10.00 (32.5%) 误报为水晶杯 → 可能被海关认定为低报税率,虽税额低但需补差额+罚款
陶瓷/瓷器酒杯 6911.10.80.90 (38.3%) 误报为玻璃 → 材质不符,直接退运或改单
非瓷质金属/普通玻璃容器 6912.00.41.00 (13.9%) 误报为餐具 → 多缴24.4%关税!

⚠️ 特别提示
- 6912.00.41.00避税热点,但仅适用于非瓷质、非特定餐具形态的容器。若产品明确为“酒杯”且为玻璃材质,海关可能依据“用途”将其归入 7013 系列,导致归类争议。建议提前申请预裁定


✅ 3. 特殊情况处理

情况 处理建议
“无铅水晶” vs “含铅水晶” 两者均归 7013.28.20.10,但需提供成分证明以应对环保合规(如加州Prop 65)
混合包装(玻璃+陶瓷) 严禁拆分申报!若同一包裹混装,海关可能按最高税率整体归类处理
OEM定制杯 提供设计图纸,明确材质与形态,避免因“通用性”被归入较低税率类别而被稽查
礼品套装(含酒) 若酒杯与酒同套装,需按“成套货品”规则归类,通常从主要特征归类

🌍 五、全球主要市场清关对比(2026年最新)

国家/地区 推荐HS Code 关税(中国产) 备注
🇺🇸 美国 7013.28.20.10 40.0% 含301条款+122条款,税负极高
🇪🇺 欧盟 7013.22.00 / 7013.32 6.0%~8.5% 无301条款,仅基本关税
🇨🇳 中国 7013.22.00 / 7013.32 8.0%~12.0% 进口葡萄酒杯基础税率
🇬🇧 英国 7013.22.00 6.0% 脱欧后沿用类似欧盟税则

📌 结论
- 美国市场关税成本是其他市场的3-5倍; - 水晶玻璃有茎杯在美面临40%的综合税率,是出口商最大的成本痛点; - 建议通过越南/墨西哥转口(需满足原产地规则)或调整产品设计(如无茎、非水晶)优化税务结构。


📌 六、常见错误 & 避坑指南(血泪教训)

错误1:将“水晶玻璃杯”申报为“普通玻璃杯” (7013.22)
👉 后果:税率从40%降至32.5%,看似省7.5%,但材质不符会被海关查验,面临补税+滞纳金+行政处罚

错误2:将“陶瓷酒杯”申报为“玻璃酒杯”
👉 后果:材质完全不同,海关实验室一测便知,直接退运或销毁

错误3:忽略“122条款”的10%
👉 后果:所有玻璃/陶瓷杯均需缴纳10%的122条款关税,未计入导致成本预估偏差!

错误4:将“有茎杯”误报为“无茎杯”
👉 后果:形态决定子目,7013.28(有茎)与7013.22(其他)税率不同,且查验率不同,错误申报增加查验风险。

正确做法

“Stemmed Wine Glass, Crystal Glass, Lead-Free, For Table Use, Model XYZ, 122 Compliant”


🎯 七、结语:专业申报,精准归类,降本增效!

🎯 记住口诀

🔹 “水晶有茎四十税,普通玻璃三二五,陶瓷瓷器三八三,非瓷容器十三九!”
🔹 “材质形态定生死,122条款不能忘,归类错误代价大,预裁定来保平安!”


📌 小贴士
若你的酒杯原产于越南、墨西哥、泰国、马来西亚,并符合原产地规则,可申请 IEEPA豁免301条款排除,税率可能大幅降低; 建议提前申请海关预裁定(Advance Ruling),特别是对于“水晶”与“玻璃”、“有茎”与“无茎”的边界情况,避免清关延误。


📣 立即行动

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About HS Code Classification

The Harmonized System (HS) is an internationally standardized nomenclature developed by the World Customs Organization (WCO) to classify traded products. Over 200 countries use the HS system as the basis for customs tariffs, trade statistics, and import/export regulations.

Each HS code follows a hierarchical structure:

  • Chapter (2 digits) — Broad category of goods (e.g., Chapter 84: Machinery and Mechanical Appliances)
  • Heading (4 digits) — More specific grouping within the chapter
  • Subheading (6 digits) — Internationally standardized breakdown, used by all WCO member countries
  • National subdivisions (8-10 digits) — Country-specific extensions for further classification, such as US HTSUS 10-digit codes

Correct HS code classification is essential for smooth customs clearance, accurate duty payment, and compliance with trade regulations. Misclassification can lead to customs delays, overpayment of duties, or penalties.

When importing from CN to US, the applicable tariff rates may include:

  • Most-Favored-Nation (MFN) rate — The standard duty rate applied to WTO members
  • General rate — Applied to countries without trade agreements
  • Trade remedy duties — Additional tariffs such as Section 301 (anti-dumping), Section 232 (national security), or countervailing duties

The information provided on this page is for reference purposes only. For official classification, please consult with your local customs authority or a licensed customs broker.